为贯彻落实2024年财务工作会议精神,进一步规范集团公司及各子分公司财务管理,加强内部控制和业务交流学习。8月20日至8月29日,集团公司成立以财务总监刘厚伟为组长、监事会主席李婷为副组长、内审部业务人员为组员的内部审计工作组,对上半年财务工作进行内部审查,并对上年度财务问题整改情况进行了“回头看”。![]() 内审工作组通过查阅财务资料、调查走访、听取座谈等多种方式,重点检查了上半年财务制度执行情况、2023年财务工作整改落实情况、财务收支核算情况、内控流程、合同管理、资产核算情况等内容,小组对审查中发现的问题,现场进行交流探讨,及时归纳梳理形成详细的检查记录,提出相应的整改建议或措施。 ![]() 经审查,各子、分公司23年财务整改工作落实到位,能较好的执行财务制度,完成各项核算工作。同时,针对本次内审发现的问题,集团公司召集各子分公司分管领导及财务负责人召开问题整改座谈会,大家展开了热烈的讨论,表示此次内审促进了各财务部门之间的交流学习,进一步提高了财务管理科学化、规范化水平,促进了财务工作更上一个新的台阶,为推动水务集团高质量发展提供坚实的财务保障。 |
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