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水务集团 发表于 2024-3-18 09:49:48 | 只看该作者 发表于
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为进一步提升水务集团财务管理水平,强化会计监督职能,夯实财会基础工作,有效防范和控制财务运行风险,结合集团公司财务工作安排和财务管理相关规定,集团公司成立以财务总监刘厚伟为组长、监事会主席李婷为副组长、各分公司财务总监及业务骨干为成员的专项检查组,于2月27日至3月13日,对各子分公司开展财务专项检查。



检查组通过查看财务资料、调查走访、听取座谈等多种方式,重点检查了2023年度全年财务制度执行情况、财务收支核算情况、固定资产核算情况、货币资金(银行存款、票据)核算和管理情况,薪酬、绩效、社会保险核算支付情况、财务档案管理情况等内容,对上一年度财务检查出的问题进行了“回头看”,检查过程中,检查组对检查中发现的问题,现场进行交流探讨,及时归纳梳理形成详细的检查记录,提出相应的整改建议或措施。









针对本次财务工作检查中发现的问题,集团公司召集各子分公司分管领导及财务负责人召开问题整改座谈会,大家展开了热烈的讨论,纷纷表示此次财务检查既促进了财务部门之间相互交流学习,又进一步提高财务管理科学化、规范化水平,促进财务管理工作更上一个新的台阶,为推动水务集团高质量发展提供坚实的财务保障。
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