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水务集团 发表于 2024-12-16 10:04:26 | 只看该作者 发表于
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为进一步建立健全内部审计工作机制,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计规范管理、防范风险、提高绩效的作用,12月12日,集团公司开展2024年度审计业务培训会。邀请了陕西亿丰会计事务所注册会计师陶高,高级会计师刘连成老师授课,集团公司财务总监刘厚伟主持会议,各子分公司财务总监及财务人员参加此次培训会。



此次培训内容围绕企业内部控制与风险防范、基础内部审计实务展开,并讲授了新《会计法》和新《公司法》修订后对企业财务管理的影响,强调预算管理体系的建立能够优化资源配置,控制成本,通过从理论实务到案例的整体讲授,紧贴业务实际,使参训学员认识到内控及内审工作的重要性、必要性。培训会结束后随即开展了业务座谈会,大家讲述自己工作中遇到的困惑、面临的问题,刘总及两位老师一一为大家答疑。



通过此次培训,全体参训人员进一步熟悉掌握内控内审的相关政策和程序,加深了对内控内审工作的理解,提高内控内审管理意识,将财务思维融入企业经营、管理、决策全过程,提升经营风险防范能力,制定计划、控制支出、降本增效,提高政治站位,切实增强国有资产保值增值工作,为集团高质量发展赋能助力。
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